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回答如下:审计发现的问题通常需要进行整改措施和方案的制定,以确保问题能够得到有效解决和改进。以下是一些常见的整改措施和方案:
1. 确定责任人:针对每个问题,明确责任人,确保有人负责跟进问题的解决和整改。
2. 制定时间表:为每个问题制定解决和整改的时间表,明确完成的时间节点,保证问题能够及时得到解决。
3. 制定具体措施:根据审计发现的问题,制定具体的解决措施,例如制定新的流程或规定、加强培训、重新分配工作任务等。
4. 资源调配:根据问题的性质和重要程度,合理调配资源,确保问题得到足够的人力、物力和财力支持。
5. 监督和评估:建立一套监督和评估机制,跟踪整改措施的执行情况,确保问题得到有效解决,并及时发现和解决新的问题。
6. 提高意识和培训:加强员工对问题的意识和认识,提高他们的专业知识和技能,通过培训和教育提升整体的管理水平。
7. 加强内部控制:审视内部控制制度,加强对关键环节的监督和控制,确保问题不再发生或及时被发现和解决。
8. 建立反馈机制:建立问题反馈机制,鼓励员工和相关方提供问题和改进建议,促进持续改进和优化。
9. 持续改进:问题整改是一个持续的过程,需要不断跟踪和改进,及时调整和完善整改方案,确保问题得到根本解决。
以上是一些常见的整改措施和方案,具体的整改措施和方案需要根据具体的审计问题和组织情况进行制定和实施。
审计和财务都是独立的部门,应以实事求是的态度对等工作上的问题,当然审计出来的问题是会触及到某些人。 前任国审计署审计长李金华曾经说一过句话“做国家的看门狗”李金华说审计是一件“得罪人”的事,但他得罪的不是一个人,更不是一般的人。 在查帐的时候发现有问题,客观公正的披露出来,让管理层做出一明确的判断!
审计和财务都是独立的部门,应以实事求是的态度对等工作上的问题,当然审计出来的问题是会触及到某些人。
前任国审计署审计长李金华曾经说一过句话“做国家的看门狗”李金华说审计是一件“得罪人”的事,但他得罪的不是一个人,更不是一般的人。
在查帐的时候发现有问题,客观公正的披露出来,让管理层做出一明确的判断!
结算审计主要问题包括数据准确性、内部控制、遵从性和合规性等方面。
对策包括建立完善的内部控制机制,加强数据质量管理,进行定期的合规性审计和监督,提高审计人员的专业素养和技能,以及加强对审计流程的监督和管理。
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